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监督审计办公室

  • 发布时间:2021年08月16日
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  1. 起草内部审计相关制度,拟定内部审计年度工作计划,经批准后实施,并报南京分院内部审计机构备案;

  2. 完成上级内部审计机构部署的审计任务;根据风险状况、管理需求等,自主开展研究所内部审计工作;

  3. 跟踪、督促、指导、检查内部审计发现问题的整改落实情况;

  4. 协助上级内部审计机构开展审计工作;

  5. 负责日常的内部审计管理工作;

  6. 完成所领导和上级内部审计机构交办的其他工作事项。

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